| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주차행정과 [주차장] | |||||||
| 주차질서확립 | |||||||
| > 공영 주차장 건설 | |||||||
| 예비비 | 자체 | 교통및물류 | 69,416,000 | 0 | 69,416,000 | 0% | |
| 부설주차장 개방지원 | 보조 | 교통및물류 | 80,000,000 | 4,960,000 | 75,040,000 | 6.2% | |
| 갈마동 공영주차장 조성(거주지우선) | 자체 | 교통및물류 | 246,580,000 | 111,302,000 | 135,278,000 | 45.138% | |
| 관저남로 일원 노상주차장 설치 | 보조 | 교통및물류 | 450,000,000 | 415,685,820 | 34,314,180 | 92.375% | |
| 가수원동(우체국청사) 노외 공영주차장 조성 | 자체 | 교통및물류 | 1,670,000,000 | 1,387,512,110 | 282,487,890 | 83.085% | |
| 생태관광 이음마당(주차장) 조성 | 자체 | 교통및물류 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | 0% | |
| > 주차정책 수립 및 선진 주차문화 조성 | |||||||
| 공영주차장 조성 부지매입 | 자체 | 교통및물류 | 20,000,000 | 13,331,300 | 6,668,700 | 66.656% | |
| 주차문화인식 개선 | 자체 | 교통및물류 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 100% | |
| AI 활용 주차민원 상담시스템 구축 | 자체 | 교통및물류 | 10,000,000 | 9,760,400 | 239,600 | 97.604% | |
| 행정운영경비(주차행정과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비(주차장) | 자체 | 기타 | 3,028,620,000 | 2,249,065,110 | 779,554,890 | 74.26% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비(주차장) | 자체 | 기타 | 60,921,000 | 48,547,000 | 12,374,000 | 79.688% | |
| 재무활동(주차행정과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 교통및물류 | 4,759,000 | 134,610 | 4,624,390 | 2.829% | |
| 기획예산과 [통합재정안정화기금(통합계정)] | |||||||
| 재무활동(기획예산과) | |||||||
| > 내부거래지출 | |||||||
| 내부거래지출 | 자체 | 일반공공행정 | 30,768,077,000 | 420,276,710 | 30,347,800,290 | 1.366% | |
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 41,095,757,000 | 0 | 41,095,757,000 | 0% | |
| 여성가족복지과 [자활기금] | |||||||
| 국민기초생활보장 | |||||||
| > 저소득 기초생활 | |||||||
| 자활기금 | 자체 | 사회복지 | 80,000,000 | 30,000,000 | 50,000,000 | 37.5% | |
| 재무활동(여성가족복지과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 사회복지 | 329,748,000 | 0 | 329,748,000 | 0% | |
| 도시계획과 [옥외광고발전기금] | |||||||
| 재무활동(도시계획과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 국토및지역개발 | 2,098,193,000 | 0 | 2,098,193,000 | 0% | |
| 선진광고문화 정착 | |||||||
| > 옥외광고문화 정착 | |||||||
| 불법광고물 지도 정비(기금) | 자체 | 국토및지역개발 | 270,330,000 | 205,637,070 | 64,692,930 | 76.069% | |
| 옥외광고문화조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 95,000,000 | 76,788,020 | 18,211,980 | 80.829% | |
| 간판개선사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 121,843,360 | 113,593,370 | 8,249,990 | 93.229% | |
| 의회 심의ㆍ조정 | 자체 | 국토및지역개발 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 공공건축과 [청사건립기금] | |||||||
| 재무활동(공공건축과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 5,663,740,000 | 0 | 5,663,740,000 | 0% | |
| 동(복합)청사 확충 | |||||||
| > 동(복합)청사 신ㆍ증축(청사기금) | |||||||
| 탄방동 행정복지센터 신축 | 자체 | 일반공공행정 | 9,513,792,000 | 2,423,877,590 | 7,089,914,410 | 25.478% | |
| 가장동 복합커뮤니티센터 건립 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 22,062,932,580 | 8,537,435,960 | 13,525,496,620 | 38.696% | |
| 평생학습과 [청사건립기금] | |||||||
| 재무활동(평생학습과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 보조 | 문화및관광 | 22,482,000 | 0 | 22,482,000 | 0% | |
| 자치행정과 [고향사랑기금] | |||||||
| 자치행정 역량강화 | |||||||
| > 주민복리사업 | |||||||
| 고향사랑기부제 운영(기금) | 자체 | 일반공공행정 | 52,100,000 | 32,213,600 | 19,886,400 | 61.83% | |
| 의회 심의ㆍ조정 | 자체 | 일반공공행정 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 재무활동(자치행정과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 1,341,659,000 | 0 | 1,341,659,000 | 0% | |
| 노인장애인과 [노인복지기금] | |||||||
| 노인복지서비스증진 | |||||||
| > 노후활동지원(노인기금) | |||||||
| 노인 정책운영 | 자체 | 사회복지 | 271,000,000 | 237,359,100 | 33,640,900 | 87.586% | |
| 재무활동(노인장애인과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 사회복지 | 290,849,000 | 0 | 290,849,000 | 0% | |
| 위생과 [식품진흥기금] | |||||||
| 식품위생관리 | |||||||
| > 위생관리 | |||||||
| 위생문화 개선 | 자체 | 보건 | 41,820,000 | 40,820,000 | 1,000,000 | 97.609% | |
| 재무활동(위생과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 보건 | 926,419,000 | 0 | 926,419,000 | 0% | |
| 공원녹지과 [녹지기금] | |||||||
| 쾌적한 녹색도시 | |||||||
| > 녹색도시관리(녹지기금) | |||||||
| 녹지관리(기금) | 자체 | 국토및지역개발 | 1,200,000 | 200,000 | 1,000,000 | 16.667% | |
| 재무활동(공원녹지과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 국토및지역개발 | 60,700,000 | 0 | 60,700,000 | 0% | |
| 재난안전과 [재난관리기금] | |||||||
| 재난예방을 통한 안전한 도시구현 | |||||||
| > 재난대비태세 | |||||||
| 재난ㆍ재해 예방 | 보조 | 공공질서및안전 | 942,117,000 | 487,014,860 | 455,102,140 | 51.694% | |
| 재난ㆍ재해 복구 | 보조 | 공공질서및안전 | 104,000,000 | 62,955,000 | 41,045,000 | 60.534% | |
| 재난예방 및 복구 장비 임차 | 자체 | 공공질서및안전 | 42,000,000 | 26,233,000 | 15,767,000 | 62.46% | |
| 재무활동(재난안전과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 공공질서및안전 | 5,517,432,000 | 0 | 5,517,432,000 | 0% | |
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